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Título : Evaluacion del sistema de control interno a una empresa seleccionada del municipio Las Tunas
Autor : Rodriguez Guzman, Caridad Virgen
Palabras clave : CONTROL INTERNO
AUDITORÍA ESPECIAL
Fecha de publicación : 24-nov-2014
Resumen : Este trabajo, titulado Evaluación del Sistema de Control Interno a una Empresa seleccionada del Municipio Las Tunas, tiene como objetivo la realización de una auditoría especial con el propósito de evaluar el sistema de control interno de la entidad seleccionada tomando como base la resolución 297 del Ministerio de Finanzas y Precios. El trabajo se estructuró en 3 capítulos, en el primero, referido a la fundamentación teórica, se hizo un compendio de los principales conceptos y definiciones de auditoría general de necesario conocimiento por parte de los auditores para realizar esta actividad, en el segundo, se detalla el programa de auditoría elaborado para realizar la misma según las características de la entidad y el tercero comprende el Informe de Auditoría elaborado a partir de los resultados de las comprobaciones realizadas por los cuales se evaluó el Control Interno ejercido de Malo, llegándose a detectar presuntos hechos delictivos y otras irregularidades recomendándose la adopción de las medidas pertinentes para solucionar las deficiencias detectadas y de forma general la divulgación del programa de auditoría para su generalización y aplicación en similares organizaciones económicas, tanto por auditores como por el personal de las mismas como herramienta de autoevaluación.
URI : http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3146
Aparece en las colecciones: Contabilidad 2007/2008

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