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http://hdl.handle.net/123456789/2867
Título : | Evaluacion de la Implementacion del Sistema de Control Interno en la EMPA Las Tunas |
Autor : | Rodriguez Espinosa, Yarina |
Palabras clave : | CONTROL INTERNO EMPRESA MAYORISTA-PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA |
Fecha de publicación : | 2-sep-2014 |
Resumen : | El presente trabajo evalúa el sistema Control Interno en la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y Otros Bienes de Consumo Las Tunas, siguiendo las Indicaciones de la Resolución 297/03 del MFP. Contiene los cinco componentes del control a aplicar en nuestra Empresa, sus definiciones, normas y objetivos. La utilidad de este trabajo, independientemente de su preparación y contenido se podrá verificar a través de los procedimientos e instrucciones, a los que hace referencia, y que han sido implantados y mantenidos en la empresa. La eficacia del mismo radica en su implantación, mantenimiento y revisión sistemática ajustando su contenido al momento y realidad de la organización, esta compuesto por una introducción, que relaciona el problema, el objetivo y la hipótesis. El capitulo I que agrupa el marco conceptual haciendo referencia a los antecedentes, principios, limitaciones, clasificación del control interno. Capitulo II la evaluación de la implementación del sistema de control interno a través de sus cinco componentes. Capitulo III contiene el informe del control interno donde resume las deficiencias detectadas. Para finalizar arribamos a conclusiones y recomendaciones, además de los anexos correspondientes. |
URI : | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2867 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad 2006-2007 |
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