Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2867
Title: | Evaluacion de la Implementacion del Sistema de Control Interno en la EMPA Las Tunas |
Authors: | Rodriguez Espinosa, Yarina |
Keywords: | CONTROL INTERNO EMPRESA MAYORISTA-PRODUCTOS ALIMENTICIOS IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA |
Issue Date: | 2-Sep-2014 |
Abstract: | El presente trabajo evalúa el sistema Control Interno en la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y Otros Bienes de Consumo Las Tunas, siguiendo las Indicaciones de la Resolución 297/03 del MFP. Contiene los cinco componentes del control a aplicar en nuestra Empresa, sus definiciones, normas y objetivos. La utilidad de este trabajo, independientemente de su preparación y contenido se podrá verificar a través de los procedimientos e instrucciones, a los que hace referencia, y que han sido implantados y mantenidos en la empresa. La eficacia del mismo radica en su implantación, mantenimiento y revisión sistemática ajustando su contenido al momento y realidad de la organización, esta compuesto por una introducción, que relaciona el problema, el objetivo y la hipótesis. El capitulo I que agrupa el marco conceptual haciendo referencia a los antecedentes, principios, limitaciones, clasificación del control interno. Capitulo II la evaluación de la implementación del sistema de control interno a través de sus cinco componentes. Capitulo III contiene el informe del control interno donde resume las deficiencias detectadas. Para finalizar arribamos a conclusiones y recomendaciones, además de los anexos correspondientes. |
URI: | http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2867 |
Appears in Collections: | Contabilidad 2006-2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yarina%20Rodr%EDguez.pdf | 274.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.