Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4426
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dc.contributor.authorWalters Fonseca, Barbara-
dc.date.accessioned2020-03-04T14:11:34Z-
dc.date.available2020-03-04T14:11:34Z-
dc.date.issued2020-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/4426-
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como objetivo evaluar, a través de una auditoría especial, el cumplimiento de los procedimientos de control interno sobre el subsistema de inventario de la UEB PESCATUN, utilizándose diferentes métodos de investigación que permitieron imprimir un carácter científico al trabajo realizado. El informe de la investigación se estructuró en dos capítulos, el primero hace referencia al marco teórico conceptual que sustenta la investigación; el segundo, muestra los resultados de la auditoría. Los resultados de la investigación proporcionarán a la entidad, en primer lugar, un diagnóstico actualizado de las causas y condiciones que pueden impulsar u obstaculizar el control eficiente de los recursos materiales y financieros a disposición de la entidad; en segundo lugar, constituye un nivel de partida para diseñar y emprender acciones de mejora con el objetivo de perfeccionar el sistema de control interno, contribuyendo de esta manera al logro de sus objetivos.es
dc.language.isoeses
dc.subjectCONTROL INTERNOes
dc.subjectAUDITORÍAes
dc.subjectINVENTARIOes
dc.subjectUEB PESCARTÚN - LAS TUNASes
dc.titleAuditoría especial a los inventarios en la UEB PESCATUN.es
dc.typeThesises
Appears in Collections:Contabilidad 2015-2016

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