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Repositorio institucional de la Universidad de Las Tunas
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20-Feb-2020
Auditoria de cumplimiento al control de los activos fijos tangibles en la Empresa ACINOX Las Tunas
Nunez Verdecia, Dannier
24-Nov-2014
Auditoria Especial a inventarios y Medios Monetarios a la entidad Alfa
Alonso Milanes, Luzviany
22-Sep-2014
Auditoria Especial a la Brigada de Servicio de la Empresa de Gastronomia Las Tunas.
Gutierrez Perez, Luis
12-Sep-2014
Auditoria Especial a la Sucursal Las Tunas, Almacenes Universales
Ruz Velazquez, Yisel
12-Sep-2014
Auditoria especial a las tarjetas prepagadas de combustibles en la Empresa Comercializadora de Combustibles Las Tunas.
Rodriguez Perez, Yaneicy
22-Sep-2014
Auditoria Especial al Control Interno en la Empresa de Servicios de Ingenieria de Las Tunas (DIDELCO)
Velazquez Leyva, Albis Yunior
3-Sep-2014
Auditoria Especial al Control Interno de los Inventarios en la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco de Las Tunas.
Fernandez Cabrera, Yenexis Anyelin
11-Sep-2014
Auditoria Especial al Control Interno del subsistema de Inversiones de la Empresa Provincial de Transporte. Las Tunas
Bodano Rodriguez, Gretel
11-Sep-2014
Auditoria Especial al Sistema de Control Interno de la Union de Jovenes Comunistas Provincial
Jimenez Prado, Daymar
22-Sep-2014
Auditoria Especial al Sistema de Control Interno del Almacen Central de Salud Publica.
Rojas Navarro, Hector
24-Nov-2014
Auditoria especial al sistema de control interno en la U/P laboratorio de ortopedia tecnica de Las Tunas
Reyes Hernandez, Heriberto
11-Sep-2014
Auditoria Especial al Subsistema de Nominas de la Empresa Pecuaria Cuenca Lechera, Las Tunas.
Sol Cervantes, Katia Yaima
24-Nov-2014
Auditoria Especial al tema Administracion y custodia de los Recursos de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda Colombia, Las Tunas.
Escalona Rodriguez, Ramon Enrique
16-Jul-2014
Auditoria Financiera en la UBPC No.21 Diego Felipe 1
Velazquez Gonzalez, Dayanny
Mar-2020
Auditoría especial a los inventarios en la UEB PESCATUN.
Walters Fonseca, Barbara
Mar-2020
Auditoría especial al control interno de los Inventarios en la Empresa Alimenticia Colombia.
Mejia García, Nisley
22-Sep-2014
Diseno de un procedimiento contable para el subsistema Caja y Banco de la UBPC No.7 Rolando Rubio Becerra
Leon Sans, Dusnay
16-Jul-2014
El Presupuesto en la formacion de un Estudiante Universitario como Sistema de Control Interno en el Centro Universitario
Gonzalez Martinez, Yayma
;
Nunez Jacobo, Gipsy Yanet
2-Sep-2014
Evaluacion de la Implementacion del Sistema de Control Interno en la EMPA Las Tunas
Rodriguez Espinosa, Yarina
11-Sep-2014
Evaluacion de la Implementacion del Sistema de Control Interno en la Gerencia de TRD-CARIBE en Las Tunas.
Gonzalez Perez, Luis Jesus