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dc.contributor.authorVelazquez Leyva, Albis Yunior-
dc.date.accessioned2014-09-22T09:57:00Z-
dc.date.available2014-09-22T09:57:00Z-
dc.date.issued2014-09-22-
dc.identifier.urihttp://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3069-
dc.description.abstractEste trabajo, titulado Auditoria Especial al control interno en la Empresa de Servicios de Ingeniería de Las Tunas (DIDELCO), tiene como objetivo la realización de una Auditoría Especial para evaluar el sistema de control interno de esta Empresa, a partir del cumplimiento de los objetivos del control interno establecidos en la Resolución No. 297/03 para el uso y control de los recursos asignados, en los temas de Objetivos y Metas, Tesorería o Efectivo, Cuentas por Pagar, Combustible y Activos Fijos Tangibles. Se estructuró en dos capítulos, en el primero, referido a la fundamentación teórica, se hizo un compendio de los principales conceptos y definiciones de auditoría de necesario conocimiento por parte de los auditores para realizar esta actividad; en el segundo, se detalla el programa de auditoría, una muestra de los papeles de trabajo, el Informe de Auditoría elaborado a partir de los resultados de las comprobaciones realizadas por los cuales se evaluó el Control Interno de Aceptable, y la recomendación de la aplicación de medidas pertinentes para solucionar las deficiencias detectadas.en_US
dc.language.isoesen_US
dc.subjectAUDITORÍA ESPECIALen_US
dc.subjectCONTROL INTERNOen_US
dc.titleAuditoria Especial al Control Interno en la Empresa de Servicios de Ingenieria de Las Tunas (DIDELCO)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Contabilidad 2009/2010

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