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Title: Auditoria Especial a la Sucursal Las Tunas, Almacenes Universales
Authors: Ruz Velazquez, Yisel
Keywords: AUDITORÍA ESPECIAL
CONTROL INTERNO
ALMACENES UNIVERSALES
Issue Date: 12-Sep-2014
Abstract: Este trabajo, titulado Auditoría Especial a la Sucursal Las Tunas, Almacenes Universales, tiene como objetivo la realización de una auditoría especial con el propósito de evaluar el control interno que se ejercen sobre los activos fijos tangibles con el fin de restablecer la legalidad. Se estructuró en 2 capítulos, en el primero, se hace referencia a la fundamentación teórica, se hizo un compendio de las principales definiciones dadas por varios autores, clasificación y antecedentes de auditoría general de necesario conocimiento por parte de los auditores para realizar esta actividad, así como las normas y principios del control interno, en el segundo, se detallan los pasos realizados en el procedimiento metodológico utilizado para la investigación, el programa de auditoría elaborado para realizar la misma según las características de la entidad, y el Informe de Auditoría elaborado a partir de los resultados de las comprobaciones realizadas por los cuales se evaluó el Control Interno ejercido de Malo, recomendándose la adopción de las medidas pertinentes para solucionar las deficiencias detectadas y de forma general la divulgación del programa de auditoría para su generalización y aplicación en similares organizaciones económicas, tanto por auditores como por el personal de las mismas como herramienta de autoevaluación.
URI: http://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/3002
Appears in Collections:Contabilidad 2010/2011

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