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dc.contributor.authorJimenez Prado, Daymar-
dc.date.accessioned2014-09-11T10:11:26Z-
dc.date.available2014-09-11T10:11:26Z-
dc.date.issued2014-09-11-
dc.identifier.urihttp://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2948-
dc.description.abstractEl presente trabajo consistió en la evaluación a través de una Auditoría especial el sistema de control interno en la UJC Provincial ubicada en el municipio de Las Tunas con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la Resolución 297/2003 del Ministerio de Finanzas y Precio sobre el Control Interno. El trabajo fue estructurado en dos capítulos, en el primero Marco Teórico se revisa el criterio dado por varios autores y se refieren conceptos, clasificación, antecedentes, normas del control interno y la auditoría como tal y en el segundo Caracterización y Resultados se refleja el procedimiento así como el programa, los papeles de trabajo y el informe de auditoría que se le otorga la evaluación de DEFICIENTE. El procedimiento aplicado nos permitió llegar a la conclusión que existe necesidad de realizar auditorias frecuentes ya que nos proporcionan un fortalecimiento de los sistemas de control.en_US
dc.language.isoesen_US
dc.subjectAUDITORÍA ESPECIALen_US
dc.subjectCONTROL INTERNOen_US
dc.subjectUJCen_US
dc.titleAuditoria Especial al Sistema de Control Interno de la Union de Jovenes Comunistas Provincialen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Contabilidad 2010/2011

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