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dc.contributor.authorFernandez Cabrera, Yenexis Anyelin-
dc.date.accessioned2014-09-03T12:29:04Z-
dc.date.available2014-09-03T12:29:04Z-
dc.date.issued2014-09-03-
dc.identifier.urihttp://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2900-
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como objetivo evaluar, a través de una auditoría especial, el cumplimiento de los procedimientos de control interno sobre el subsistema de inventario de la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco de Las Tunas, utilizándose diferentes métodos de investigación que permitieron imprimir un carácter científico al trabajo realizado. El informe de la investigación se estructuró en dos capítulos, el primero hace referencia al marco teórico conceptual que sustenta la investigación; el segundo, muestra los resultados de la auditoría. Los resultados de la investigación proporcionarán, en primer lugar, un diagnóstico actualizado de las causas y condiciones que pueden impulsar u obstaculizar el control eficiente de los recursos materiales y financieros a disposición de la entidad; en segundo lugar, constituye un nivel de partida para diseñar y emprender acciones de mejora con el objetivo de perfeccionar su sistema de control interno contribuyendo de esta manera al logro de los objetivos de la misma.en_US
dc.language.isoesen_US
dc.subjectAUDITORÍA ESPECIALen_US
dc.subjectCONTROL INTERNOen_US
dc.subjectEMPRESA TABACOen_US
dc.titleAuditoria Especial al Control Interno de los Inventarios en la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco de Las Tunas.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Contabilidad 2011-2012

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