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dc.contributor.authorDominguez Martinez, Laudelina-
dc.date.accessioned2014-09-12T08:58:17Z-
dc.date.available2014-09-12T08:58:17Z-
dc.date.issued2014-09-12-
dc.identifier.urihttp://roa.ult.edu.cu/handle/123456789/2988-
dc.description.abstractEste trabajo, titulado Evaluación del Sistema de Control Interno a los componentes, Ambiente de Control y Evaluación de Riesgos en la OEE Empresa VASCAL del Municipio Jobabo tiene como objetivo la realización de una Auditoría Especial para evaluar el Sistema de Control Interno de esta Empresa, a partir del cumplimiento de los objetivos del Control Interno establecidos en la Resolución No. 297/03 para el uso y control de los recursos asignados. Se estructuró en dos capítulos, en el primero, se hace referencia a la fundamentación teórica, se hizo un compendio de los principales conceptos y definiciones de auditoría de necesario conocimiento por parte de los auditores para realizar esta actividad; en el segundo, se detalla el programa de auditoría, una muestra de los papeles de trabajo, el Informe de Auditoría elaborado a partir de los resultados de las comprobaciones realizadas por los cuales se evaluó el Control Interno de Deficiente, y la recomendación de la implementación del Sistema de Control Interno para minimizar los riesgos detectados.en_US
dc.language.isoesen_US
dc.subjectCONTROL INTERNOen_US
dc.subjectEMPRESA VASCALen_US
dc.titleEvaluacion del Sistema de Control Interno en la Empresa VASCAL del Municipio Jobaboen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Contabilidad 2010/2011

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